EX-12.1 7 exhibit121.htm EX-12.1 Document

根據首席執行官的認證

我,Pedro Zinner,證明:

1. 我已審閱了StoneCo有限公司的20-F年度報告;
2. 根據我的知識,本報告中未包含任何不真實陳述重大事實或疏漏關於必須揭示的重大事實,使其陳述對於報告期所涵蓋的情況,在做出這樣的陳述的情況下,不會誤導;
3. 根據我的知識、基本報表和包含在這份報告中的其他財務資訊,充分地在所有重要方面展示了該公司的財務狀況、經營成果和現金流量,截至本報告所呈現的期間。
4. 公司的其他認證主管和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中所定義)以及內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中所定義),並已經:
a. 在我們的監督下,設計了此類披露控制和程序,或導致他人在這些實體內部設計此類披露控制和程序,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息在編寫本報告期間由其他人告知我們;
b. 設計這類財務報告的內部控制或根據我們的監督而導致這類內部控制的設計,以根據普通會計準則為外部目的提供財務報告的可靠保證;
c. 經評估公司的資訊揭露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估提出我們對資訊揭露控制和程序有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末為止;並根據此評估結果展示我們對資訊揭露控制和程序有效性的結論。
d. 在本報告中公開了在年度報告所涵蓋的期間內,對財務報告的內部控制有任何重大影響或有合理可能重大影響的變更;並且
5. 公司的其他認證負責人和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或從事相同職能的人)進行了披露:
a. 所有重大缺陷和內部控制設計或操作上的實質缺陷,這些缺陷有合理可能對公司記錄、處理、總結和報告財務資訊的能力產生不利影響;以及
b. 管理層或其他在公司內部財務報告監控中擔任重要角色的員工涉及的任何詐欺行為,無論其是否重大。
日期:2024年4月24日作者:/s/ Pedro Zinner
名字:Pedro Zinner
職稱:首席執行官
(首席執行官)