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展品31.1

 

首席執行官根據《Sarbanes-Oxley Act of 2002》第906條的規定進行認證

《2002年Sarbanes-Oxley法案》的302條。

 

我,James b. Breitmeyer,證明:

 

1.
我已審閱了Oncternal Therapeutics, Inc.的第10-k表格的年度報告;
2.
根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

3.
根據我的了解,本報告中包括的合併財務報表和其他財務信息,在所有重要方面公正地呈現了報告期內註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量。

 

4.
我們公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及內部財務報告控制(如《交易法》13a-15(f)和15d-15(f)規定);

 

a.
設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

 

b.
設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

 

c.
評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

 

d.
在本次報告中公開了在申報人第四財季期間發生的任何影響或可能對申報人財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;

 

5.
我們與註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果;

 

a.
在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

 

b.
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

 

 

/s/ 詹姆斯·佈雷特邁爾

 

 

總裁兼首席執行官

 

 

簽名:/s/ Ian Lee

日期:2024年3月7日