EX-31.1 4 hwc-ex31_1.htm EX-31.1 EX-31.1

附件31.1

認證

 

我,John m. Hairston,證明:

 

1.
我已審查漢考克惠特尼公司的《10-k年報》。

 

2.
根據我的了解,本報告中沒有包含任何虛假陳述或者疏漏必需的重要陳述以使所作的陳述在考慮到作出這些陳述時的情況下,對本報告所涵蓋的時期不是誤導的;

 

3.
根據我的了解,本報告所包含的基本報表和其他財務信息,均如實地按照其報告期內出現的財務狀況、營業成果和現金流量進行呈現;

 

4.
公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)》定義的)以及內部財務報告控制(如《證券交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)》定義的), 爲公司制定了:

 

(a)設計或指導下屬設計了能夠合理解決內部控制缺陷和財務報告操作不當的披露控制和程序,這些缺陷和操作可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不良影響;

 

(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;

 

(c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這樣的評估在本報告中呈現了我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告期末。

 

(d) 在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度(在年度報告的情況下爲註冊人的第四個財政季度)發生的對註冊人的內部控制產生重大影響或有可能對註冊人的內部控制產生重大影響的任何變化;和

 

5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證官員和我已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人)披露:

 

在內部控制設計或操作中他們合理地認爲可能對記錄、處理、彙總和報告財務信息有不利影響的所有重大缺陷和實質性弱點;

 

並且涉及對註冊商內部控制有重大作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行爲,無論其是否屬於實質性的。

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月28日

 

由:

/s/ 約翰m. 海斯頓

 

日期

 

 

約翰m. 海斯頓

 

 

 

 

董事長兼首席執行官

 

 

 

 

(首席執行官)