ビューティカダンホールディングス<3041>は14日、2024年6月期連結決算を発表した。売上高が前期比8.9%増の69.82億円、営業利益が同31.8%減の0.84億円、経常利益が同26.3%減の0.99億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同67.9%減の0.28億円となった。
生花祭壇事業の売上高は前年同期比11.5%増の38.64億円、営業利益は、原材料費高騰等の影響を受けたものの売上が増加したことにより同3.3%増の3.32億円となった。葬儀業全体では市場は今後も拡大傾向にある一方で、全国的に進む「家族葬」や「密葬」、「一日葬」等葬儀の小型化による単価の下落傾向等の対応が求められる状況となっている。このような状況の中で、中期経営計画に基づく戦略の実行と葬儀の縮小傾向に対応した新たなサービス展開や新商品販売を実施してきた。
生花卸売事業の売上高は同8.5%増の22.39億円、営業利益は同2.8%増の0.32億円となった。100%子会社のマイ・サクセスにおいて、これまで進めていた業務効率化に加え、グループとしての更なる競争力強化を図っているが、当期間においては販売数量の増加や円安、夏場の高温を受けた生育不良等による供給不足が影響し販売単価が上昇したことにより、売上高は増収となった。同事業では引き続き生花卸売事業(国内流通)と生花祭壇事業とのシナジー追求を図りながら抜本的な物流体系の改革へ向けた取り組みを実行しつつ、合わせて販売価格への転嫁や取扱品目の精査、販管費効率化等を実施した結果、原価高騰の影響は受けたものの営業利益は増益となった。
ブライダル装花事業の売上高は、期の中盤まではコロナ禍からの反動増の影響が大きかった前年同期比ではやや低調に推移し、同5.7%減の3.53億円、営業損失は0.02億円(前年同期は0.18億円の利益)となった。少子化による結婚件数の減少と、「ナシ婚」ともいわれる婚姻届のみの結婚の増加等により、ブライダル業界の市場規模は縮小傾向にあるものの、晩婚化による結婚式単価の上昇や、ゲストハウス・ウエディングやレストラン・ウエディング等オリジナル挙式志向の高まりを背景に新規参入企業が増加するなど、これまでは大きな市場規模が保持されていたが、コロナ禍の影響を受け同市場規模は大幅に縮小し、その後回復基調で推移している。このような状況の中、関西・九州エリアにおける既存顧客・エリアへの深堀による受注増、同エリアでの新規取引先拡大、リテール部門の売上拡大・利益率改善に取り組んできたが、売上減等の影響により、営業損失となった。
その他の事業の売上高は同3.2%増の5.25億円、営業損失は0.02億円(同0.18億円の利益)となった。システム開発事業、冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務、就労継続支援事業、農業を行っている。当年度は、システム開発事業は堅調に推移し、売上高は増収となったが、他の事業において低調に推移したことから営業損失となった。
2025年6月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比8.8%増の76.00億円、営業利益は同29.6%増の1.10億円、経常利益は同10.4%増の1.10億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同145.3%増の0.70億円を見込んでいる。
同日、2024年6月期の期末配当金について、直近の予想から9.58円減の1株当たり4.00円とすることを発表した。
Beauty Kadan Holdings<3041>於14日公佈了2024年6月期的財務報告。營業收入增長8.9%,達到69.82億日元;營業利潤下降31.8%,僅爲0.84億日元;經常性利益下降26.3%,僅爲0.99億日元;主要歸屬於股東的當期淨利潤下降67.9%,僅爲0.28億日元。
生花祭壇業務的營業收入爲去年同期的11.5%,達到38.64億日元,營業利潤同比增長3.3%,達到3.32億日元,儘管受到原材料價格上漲等因素的影響,但由於銷售增長,殯葬業市場仍然在擴大。然而,由於全國各地開始出現「家庭葬禮」、「祕密葬禮」和「一日葬禮」等小型化的形式,因此也出現了單位價格下降的趨勢。在這種情況下,公司根據中期經營計劃實施了策略,縮小了殯葬業務,並推出了針對新的服務和新產品的開發。
生花行業的營業收入增長8.5%,達到22.39億日元;營業利潤同比增長2.8%,爲0.32億日元。在公司的100%子公司My Success中,除了繼續實現業務效率提升之外,還在力求進一步增強集團在競爭上的優勢,但在這一階段中,由於銷售數量的增加、日元匯率的走弱以及夏季高溫導致生長不良等因素影響下,銷售價格上漲,從而導致銷售收入增加。儘管如此,該子公司不僅繼續追求生花行業國內流通及生花祭壇業務之間的協同效應,而且還推進了根本性的物流系統改革,同時,爲了提高銷售價格、審查經營項目及降低銷售費用等方面的效率,該公司還進行了一系列的措施。因此,儘管受到原材料成本上漲的影響,該公司的營業利潤仍有所增長。
婚慶花卉裝飾業務的營業收入同比下降了5.7%,爲3.53億日元;營業虧損爲0.02億日元(去年同期爲0.18億日元的盈利)。由於少子化導致婚姻數量下降,以及「非婚人士」且只是填寫了結婚申請文件的人的數量增加等原因,婚慶行業的市場規模正在減小。儘管如此,在晚婚化的背景下,由於單個婚禮的價格上漲以及更多新公司的湧入,如賓館婚禮、餐廳婚禮等,市場規模一直保持在較大的範圍內。然而,由於受到新冠疫情的影響,市場規模大幅縮小,之後又開始向復甦方向邁進。在這種情況下,該公司正致力於擴大現有客戶和區域市場,並擴大新客戶的業務,通過銷售零售部門和利潤率改善的工作來應對銷售下降等影響。
其他業務的營業收入增長3.2%,爲5.25億日元;營業虧損爲0.02億日元(去年同期爲0.18億日元的盈利)。該公司從事系統開發業務、有關婚喪禮儀的企劃和諮詢業務、繼續就業支援事業和農業。儘管該公司的系統開發業務保持穩定增長(去年同期),但由於其他業務疲軟,該部門的營業虧損下降。
關於2025年6月期的全年業績預測,公司預計,營業收入將同比增長8.8%,達到76億日元;營業利潤將同比增長29.6%,達到1.1億日元;經常性利益將同比增長10.4%,達到1.1億日元;主要歸屬於股東的當期淨利潤將同比增長145.3%,達到0.7億日元。
另外,當天公司宣佈,2024年6月期期末分紅派息將爲每股4日元,較最近預測下降9.58日元。