■プレミアムウォーターホールディングス<2588>の業績動向
1. 2024年3月期通期の業績動向
2024年3月期通期の売上収益は80,578百万円(前期比5.4%増)、営業利益9,436百万円(同28.4%増)、税引前当期利益8,028百万円(同25.1%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益5,777百万円(同4.6%減)となり、売上収益・営業利益ともに順調に成長した。
売上収益は、期中にモバイル事業を行う連結子会社を売却し約43億円の減収要因があったものの、本業の水事業が伸長し全社で約41億円の増収となった。2024年3月末の保有顧客数は162万件と、前期末から8万件の純増となった。新規獲得に加えて、継続率の向上に向けた施策も強化しており、過去8年以上にわたり保有顧客が安定して増え続けていることが安定成長の基盤となっている。既存顧客の継続率向上に関しては、お得な長期契約の推進、契約者限定のショッピングサイト、アプリからの簡単手続き、顧客からの問合せサービスの対応強化など様々な施策を進めている。新規顧客獲得チャネルでは、同社の強みであるデモンストレーション販売において、コロナ禍での制限が解消し、大規模な家電量販店やショッピングモール等での活動が十分に行える環境が整った。第二のチャネルであるテレマーケティングでは、パートナー企業との連携も増え顧客獲得が順調に進んだ。
売上総利益は、売上原価において原材料や資源の価格の高騰の圧力もあったものの、工場稼働率を向上させ原価低減に努めたことで前期比3.4%増となった。販管費は、物流費の安定化につながる自社物流網の構築等による各種費用の低減を行い、同0.2%増と相対的に上昇を抑えた。売上高販管費率では、71.3%(前期は74.9%)と3.6ポイント低下した。結果として、営業利益額で2016年7月企業統合以降の過去最高を更新した。営業利益率は11.7%となり、初めて10%の大台に乗せた。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 角田秀夫)
■溢價水控股<2588>的業績動向
2024年3月全年度的業績趨勢
2024年3月期通期銷售收入爲805.78億元(同比增長5.4%),營業利潤爲943.6億元(同比增長28.4%),稅前淨利潤爲802.8億元(同比增長25.1%),歸屬於母公司所有人的淨利潤爲577.7億元(同比減少4.6%),銷售收入和營業利潤均穩步增長。
銷售收入雖然有約4.3億日元的減收因素,原因是期間出售了子公司的移動業務,但本業務的水業務增加了,全公司營收增加了約4.1億日元。2024年3月末保有客戶數爲162萬戶,相比上一期末增加了8萬戶。除了新增客戶外,還加強了提高持續率的措施,持客戶穩步增加已經成爲穩定增長的基礎。針對改善現有客戶的持續率,推出了划算的長期合約、限定合約人的購物網站、通過應用程序實現簡易操作及強化了對客戶詢問服務的支援等各種措施。在新增顧客獲取渠道中,公司的展示銷售優勢,在解除了新冠疫情限制後,可以在大規模家電量販店、購物中心等地方充分開展活動。第二個渠道是電話推銷,在與合作伙伴企業的合作增加,顧客獲取正順利開展。
營業總收入成本雖然有原材料和資源價格上漲的壓力,但由於提高了工廠開工率並努力降低成本,同比上升了3.4%。經營費用方面,通過建立自有物流網絡等消費者費用減少一定數量,同比僅增加了0.2%,相對地抑制了上升趨勢。營業高成本百分比下降3.6點至71.3%(上一期爲74.9%)。結果,營業收益額創下2016年7月企業合併以來最高記錄。營業利潤率爲11.7%,首次突破10%的大關。
SD Entertainment在健康業務的結構改革和成長戰略方面取得了更高的利潤。Hotta Marumasa由於禮品業務的出售和各項業務的先行投資的影響,因此收入和利潤下降。投資業務的銷售額爲249.53億日元(較上年同期增長1.5%),經營利潤爲13.11億日元(上年同期爲13.08億日元,較上年同期微增長)。