①易華錄2023年預計實現8.1億元-10.3億元營業收入,歸母淨利潤虧損14.8億元-19.1億元; ②公告顯示,易華錄業績變動受到業務轉型調整的影響,主動壓縮數據湖建設和墊資類業務,相關業務大幅減少。
財聯社1月30日訊(記者 武鑫)在將經營重點轉向數據要素運營的過程中,易華錄(300212.SZ)正在陣痛期。
今日晚間,易華錄披露業績預告,公司2023年實現8.1億元-10.3億元營業收入;歸母淨利潤虧損14.8億元-19.1億元;扣非後淨利潤虧損15.1億元-19.5億元。
公司方面稱,公司業績變動受到業務轉型調整的影響,主動壓縮數據湖建設和墊資類業務,相關業務大幅減少。其中,數據湖業務在報告期收入中佔比較低。
公司稱,“預期未來不再新增參股投資數據湖項目公司,初步判斷預計將對相關無形資產計提減值準備。”
與此同時,易華錄經營回款較以往年度出現大幅下滑,應收賬款及合同資產預期信用風險損失率提高,公司預計將在2023年報中加大對應收賬款和合同資產計提減值準備。
事實上,數據湖建設業務縮減對易華錄業績的負面影響在2021年已經出現。梳理公司近年業績能夠發現,2021年公司出現上市以來首次虧損,淨利潤虧損1.67億元;2022年,易華錄扭虧爲盈,但也僅實現了1153.93萬元淨利潤。
公司曾在調研活動中披露,自2017年起,主要業務由智慧交通轉向數據湖建設,2021年數據湖建設業務戰略佈局基本完成。2022年起,公司不再承接新湖建設,轉向數據要素相關運營業務,導致數字經濟基礎設施建設業務收入和毛利大幅減少。
易華錄正在拓展的數據要素、超級存儲及智慧交通業務,部分業務尚處於起步發展期,業務發展快但規模暫時較小。公司稱,在公共數據授權運營業務上,“在手項目進入穩定運營狀態後,每年可以帶來10億左右的數據運營服務收入空間。”
記者注意到,在數據要素業務上,易華錄與全國的十幾個主流交易所都展開了戰略合作,上架了數據產品,併產生了收入;智慧交通領域,公司在拓展海外市場。公司方面稱,“在一帶一路的推進過程中,海外業務會迎來比較大的爆發期。”