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中國東方航空股份:海外監管公告

香港交易所 ·  03/28 22:35
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中國東方航空股份有限公司於2024年3月28日發布了關於其董事會審計和風險管理委員會2023年度的履職報告,以及對會計師事務所履行監督職責情況的報告。報告指出,審計委員會在孫銘先生的領導下,嚴格遵守相關規定,勤勉履職,為董事會提供了科學決策的支持和保障。委員會成員均為獨立董事,並符合專業背景要求。2023年,委員會共召開了10次會議,並對普華永道中天會計師事務所和羅兵咸永道會計師事務所的資質、獨立性和專業性進行了評估,並建議續聘其為下一年度的審計機構。審計委員會對公司的財務報告、內部控制、關聯交易事項等進行了審查和監督,並對普華永道在年報審計過程中的獨立性、客觀性和公正性給予了肯定。公司認為普華永道在執行審計工作過程中,履職盡責,並公允表達了意見。
中國東方航空股份有限公司於2024年3月28日發布了關於其董事會審計和風險管理委員會2023年度的履職報告,以及對會計師事務所履行監督職責情況的報告。報告指出,審計委員會在孫銘先生的領導下,嚴格遵守相關規定,勤勉履職,為董事會提供了科學決策的支持和保障。委員會成員均為獨立董事,並符合專業背景要求。2023年,委員會共召開了10次會議,並對普華永道中天會計師事務所和羅兵咸永道會計師事務所的資質、獨立性和專業性進行了評估,並建議續聘其為下一年度的審計機構。審計委員會對公司的財務報告、內部控制、關聯交易事項等進行了審查和監督,並對普華永道在年報審計過程中的獨立性、客觀性和公正性給予了肯定。公司認為普華永道在執行審計工作過程中,履職盡責,並公允表達了意見。

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