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中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)於2024年3月27日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日的內部控制評價基準日,公司的財務報告內部控制未發現重大缺陷,且評價結論為有效。同樣,非財務報告內部控制也未發現重大缺陷。報告期內,公司對各項內外部檢查、評價的結果進行了認定,並對個別執行不到位的內部控制缺陷進行了整改,這些缺陷均不屬於重大或重要缺陷,不影響內部控制有效性評價結論。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。中國人壽表示,將持續實施以風險為導向的內部控制評價工作,持續開展缺陷整改工作,優化內部控制制度,進一步提高公司內部控制整體水平。