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华能国际电力股份有限公司发布了2023年度内部控制审计报告。该报告由安永华明会计师事务所出具,编号为70037069_A01号,日期为2024年3月19日。审计结果显示,华能国际电力在2023年12月31日的财务报告内部控制在所有重大方面保持有效。报告指出,企业内部控制存在固有局限性,但华能国际电力的董事会已按照相关规范建立并有效实施内部控制,并对其有效性进行了评价。注册会计师张思伟和贺鑫对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。
該公告為獨立文件:
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