事件:公司發佈2024 半年報,24H1 實現營業收入29.61 億元同比增長46.84%:實現歸母淨利潤2.33 億元,同比增長8.46%;實現扣非歸母淨利潤1.92 億元,同比增長6.72%。Q2 實現營業收入15.98 億元(yoy+43.42%,qoq+17.20%),實現歸母淨利潤1.11億元(yoy-12.22%,qoq-9.81%)。分產品來看,2024H1 受益於消費電子市場持續復甦,充電器及適配器實現營收23.41 億元(佔比79.08%),同比+57.07%;儲能及其他實現營收4.62 億元(佔比15.6%),同比+44.42%;新能源汽車電控產品及解決方案實現營收1.57 億元(佔比5.32%)同比-23.49%。
八年國際佈局,全球智能製造基地再添新成員:
越南奧海作爲公司第六大智能製造基地,業務將聚焦於電力電子技術的研發與生產製造,2024 年7 月已辦妥相關產權證書。越南奧海的設立與奧海科技整體的發展戰略相契合,有助於公司在全球範圍內擴大市場份額和影響力。依託卓越品控,公司通過多項國際認證及權威機構資質授權,不斷優化信息平台,實現全流程數字化管理,提升運營效率,精準捕捉市場需求,進一步鞏固在全球能源應用產品市場的領先地位,與全球知名品牌建立穩固合作,產品遠銷200 多個國家和地區。公司外銷產品毛利28.41%,大幅高於內銷產品16.73%的毛利,隨着公司全球化佈局的深入,有望持續改善公司毛利水平。
四大核心競爭優勢推動全球能源應用創新:
(1)能源高效應用技術的全面突破:隨着Al 技術在手機、PC 等終端設備的廣泛應用和滲透率提升,用戶對設備功能和性能需求也日益增長,推動充電器功率顯著提升以滿足快速充電、高效續航的需求。
公司通過技術延展和併購,擴大從消費電子電源類技術向系統集成、光儲充一體化等領域的發展。以功率器件模塊、硬件系統、軟件控制爲基礎,公司打造高效、輕量化、低碳環保的電力電子技術基礎架構,並通過多領域的技術突破,如高頻磁性器件和高功率電機驅動,獲得多項專利,提升公司技術領先地位。(2)全球智造與信息管理的領先佈局:公司在全球佈局了六大智能製造基地,憑藉多基地柔性製造和大規模製造能力,快速響應國際客戶的需求。電源產品產線的自動化和信息化程度全球領先,新能源汽車電控類產品實現全自動製造檢測。通過實施MES、SAP 等信息系統,實現研發、生產、銷售等全流程的數字化管理,提升全球製造一致性和產品質量。(3)生態品牌合作與國際客戶的深度融合:實施大客戶戰略,奧海科技與多家全球領先的A1、物聯網生態品牌和新能源汽車企業建立長期穩定的合作關係,併成爲多家國際知名品牌的主要供應商。公司的產品廣泛應用於全球超過200 個國家和地區,認證標準覆蓋93 個國家,成功獲得全球超過2500 項認證,進一步增強公司全球競爭力。(4)供應鏈協同與全球化本地供應的強勢推進:通過集團統一採購實現各業務板塊的供應協同,並在充電器適配器和新能源汽車電控業務中自建供應鏈,減少對外部代理採購的依賴。此外,公司積極推進本地化採購策略,提升全球化本地供應能力,更好地服務國際客戶並融入全球產業鏈,進一步鞏固公司的市場地位。
投資建議:
我們預計公司2024-2026 年收入分別爲66.23 億元、78.58 億元、92.53 億元,歸母淨利潤分別爲5.52 億元、7.45 億元、9.10 億元,給予2024 年18 倍PE,對應目標價爲36.00 元,維持「買入-A」投資評級。
風險提示:市場競爭加劇,匯率波動,原材料價格波動等。