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中信尼雅葡萄酒收监管警示函,因财务信息披露不准确及内部控制不规范等

中信尼雅葡萄酒收監管警示函,因財務信息披露不準確及內部控制不規範等

金融屆 ·  06/07 17:20

副標題:公司時任總會計師胡文全亦被警示

2024年6月6日,上交所發佈公告。中信尼雅葡萄酒及時任總會計師胡文全收到來自上交所的監管警示函,原因在於公司多期定期報告財務信息披露不準確、內部控制及公司治理不規範。

詳細來看,公司在財務覈算中存在諸多違規問題,如原酒存貨跌價準備測算依據不充分,未按照實際情況或合理的方法將研發相關部門發生的支出在研發費用和製造費用之間進行分攤等等。公司還在存貨管理和會計檔案管理方面存在不規範,如商品標籤或標識不清晰、不準確、缺失以及對重要的原始單據過磅單未有序整理歸檔並與相關財務憑證一一對應。上述情形不符合《企業內部控制應用指引第 8 號-資產管理》第八條、《企業內部控制基本規範》第三十九條的規定。公司的高管人員薪酬和考覈管理相關制度也存在不規範。

此外,公告中還指出,中信尼雅葡萄酒時任總會計師胡文全作爲公司財務事項的具體負責人,未勤勉盡責,對任期內公司違規行爲負有責任。

上交所要求中信尼雅葡萄酒及董監高人員應採取有效措施對相關違規事項進行整改,並結合本決定書指出的違規事項,就公司信息披露及規範運作中存在的合規隱患進行深入排查,制定針對性的防範措施,提高公司信息披露和規範運作水平。公司在收到本決定書後一個月內,需向上交所提交經全體董監高人員簽字確認的整改報告。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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