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内审报告被否,观典防务三位独董发出督促整改函

內審報告被否,觀典防務三位獨董發出督促整改函

銀柿財經 ·  05/06 21:23

觀典防務(688287.SH)5月6日晚公告,收到獨立董事刁偉民、紀常偉、朱冰共同提交的《督促整改意見函》,三人對公司的年報和內部治理提出了督促整改意見,並計劃在發函後不定期到公司經營場所督促和檢查上述問題的整改落實情況。

依據公告,觀典防務技術股份有限公司2023年度財務會計報告由大信會計師事務所出具帶保留意見的審計報告,並對公司內部控制審計報告出具否定意見,上海證券交易所已就相關事項發出問詢函,還就2023年年度報告的信息披露發出了監管問詢函。

三位獨董表示,“對此高度重視”,專門召開了獨立董事會議,多次與公司管理層和董事會審計委員會、會計師事務所、券商機構以及其他相關人員進行了深入溝通,並開展了詳細的調查覈實工作,並提出了督促意見和整改措施,包括:督促公司全面、準確、及時地回覆上海證券交易所的兩份問詢函。要求公司強化與改善內控制度,建議公司董事會及管理層立即採取有效措施,儘快消除內部控制審計報告中所涉及的內部控制缺陷。同時,聘請專家對公司現有內部控制管理體系進行全面梳理和積極整改,特別是加強資金審批以及對外擔保等關鍵環節的風險防控,完善各項內部控制制度。

三位獨董還了解到,觀典防務存在未經適當決策程序及信息披露的違規擔保行爲。三人要求公司立即停止此類行爲,並依法依規進行清理和糾正,確保公司對外擔保行爲的合法合規性。

觀典防務表示,公司董事會收到獨立董事督促函後高度重視,將認真落實獨立董事督促函的相關要求,做好相關事項的整改工作。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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