瑞銀集團的審計機構安永對瑞信遺留事宜相關的財務報告內部控制出具「否定意見」。該行週一發佈的年度報告顯示,安永認爲瑞銀「沒有對截至2024年12月31日的財務報告保持有效的內部控制」。
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瑞银的审计机构就瑞信内部控制问题出具反对意见
瑞銀的審計機構就瑞信內部控制問題出具反對意見
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