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科达股份:审计委员会关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见

Jan 29, 2018 00:00

科达集团股份有限公司审计委员会

关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交

易实施指引》等相关法律、法规的规定,公司董事会审计委员会认真、全面地审

查了公司提交的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》,董事会审计委员会认

为:

公司出售资产符合公司发展战略,交易价格以标的资产评估价值为基准,未

有侵害上市公司和中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意将上

述议案提交公司第八届董事会临时会议审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联

交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员会委员:

蔡立君

日期: 年 月 日

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交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员会委员:

刘锋杰

日期: 年 月 日

(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联

交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员会委员:

褚明理

日期: 年 月 日

(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联

交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员会委员:

张 忠

日期: 年 月 日

(本页无正文,为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联

交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员会委员:

潘海东

日期: 年 月 日

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