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天齐锂业发布2023年度内部控制自我评价报告,显示公司内部控制有效性良好。报告由董事长兼执行董事蔣衛平于2024年3月27日签发,经董事会审议批准。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价工作由监察审计部负责组织实施,采用个别访谈、专题讨论、穿行测试、抽样和比较分析等方法,确保内部控制设计及运行有效。公司内部控制体系覆盖公司治理、风险管理、控制活动、信息与沟通、内控监督等方面,旨在合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。报告期内,...展開全部